Desde la opción Gestion Contable, Registraciones directas. Aquí deberá poner el mismo comprobante y numero que desea anular, ante la pregunta –El comprobante existe, desea modificarlo?, responder Si, luego pulsar F10 para darlo de baja.
Objetivo: Esta opción puede resultar útil, para actualizar la cuenta corriente con los remitos pendientes. Si el remito aun no fue facturado, es posible revalorizarlo, hay 2 opciones.
Abrir la opción Archivos, Maestros, Clientes Hacer clic en la solapa Planilla Escribir en la ventana de búsqueda el nombre del vendedor Hacer clic en el mapa.